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亚搏市大足区社会科学界联合会 2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-09

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强社科联组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全广大社科工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担起团结带领广大社科工作者听党话、跟党走的政治任务;落实党委(党组)意识形态工作责任制,加强社科类社会组织党建工作,密切关注社科工作者的思想动态,有针对性地做好思想政治工作;引导广大社科工作者积极践行社会主义核心价值观,把社科工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照委和政府的有关要求,贯彻执行社科联代表大会确定的任务和作出的决定;指导所属学会、协会、研究会开展工作

4.团结联系服务社科工作者。突出社科工作者主体地位,做好社科工作者的联系服务工作;宣传举荐优秀社科工作者,反映社科工作者意见建议和诉求,维护社科工作者合法权益,建设社科工作者之家。

5.负责社科规划和成果评奖工作。制定并实施全哲学社会科学研究项目规划,不断提高课题研究质量和水平;负责全社科优秀成果奖的评选,激发社科工作者的积极性主动性和创造性。

6.6.积极参与社会治理。切实发挥社科联参与社会事务管理服务的作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,推动所属社科类社会组织有序承接政府转移职能;发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织社科工作者参与协商民主。

7.开展学术活动和宣传普及。开展学术研究加强学术交流;普及社科知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全民人文社科素养。

8.拓展社科联的组织覆盖面。适应社科事业面临的新情况,促进社科联组织和社科工作向高校、区、网络等延伸。

9.研究指导社科联自身改革和建设。加强机关干部队伍和社科工作者队伍建设;加强相关理论政策研究,开展社科工作者状况调查,探索繁荣发展中国特色哲学社会科学的有效途径。

10.承办委、政府交办的其它事项。

(二)单位构成

1.办公室负责党组、行政的会务工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、统计等工作;负责党务、行政后勤、安全保卫等工作。完成社科联领导交办的各项工作。

2.学会学术科负责对所属区级学会(协会、研究会)的管理、指导、监督和检查;负责社科高级研究人才学术档案的建立和管理工作;总结、交流和推广学会工作经验;负责组织和承办全区性大型学术研讨和交流活动;负责组织开展课题调研

3.基层指导普及科制定区普及工作计划,开展社科知识的普及宣传工作,组织编写社会科学普及读物;指导社会科学学术团体、社科普及基地开展社会科学咨询服务工作;负责社科基层组织指导工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年初预算数143.25万元,其中:一般公共预算拨款143.25万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加33.41万元,主要是基本支出经费拨款增加33.41万元

(二)支出预算2021年年初预算数 143.25万元,其中:一般公共服务121.62万元,教育0万元,社会保障和就业10.93万元,卫生健康支出5.3万元,住房保障5.4万元。支出较去年增加 33.41万元,主要是基本支出预算增加33.41万元,项目支出增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入143.25万元,一般公共预算财政拨款支出 143.25万元,比2020109.84万元增加33.41万元。其中:基本支出118.25万元,比202084.84万元增加33.41万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等项目支出25万元2020持平

亚搏市大足区社会科学界联合会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算1.99万元,2020减少。其中:因公出国(境)费用 0万元,务接待费1.99万元,2020减少公务用车运行维护费 0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费96.62万元,比上年增加 11.78万元,主要原人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 18万元,其中:政府采购货物预算 18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属公务车辆 0

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人尹艳       联系方式13983861710



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